中鲁远洋2024年年报解读:研发费用大增91.27%,筹资现金流净额骤降117.93%

2025年4月26日,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“中鲁远洋”)发布2024年年度报告。报告期内,公司实现营业收入13.85亿元,同比增长20.90%;净利润3185.48万元,同比下降23.07% 。以下将对中鲁远洋2024年年报关键数据进行详细解读,为投资者提供全面的财务分析。

核心财务指标解读

营收增长显著,业务结构有亮点

2024年,中鲁远洋实现营业收入1,384,660,265.96元,较上年增长20.90%。从业务板块来看,远洋捕捞业务收入717,387,641.78元,占比51.81%,同比增长22.09%;冷藏运输业务收入143,194,597.72元,占比10.34%,同比增长6.87%;冷藏加工及贸易业务收入618,325,021.60元,占比44.66%,同比增长27.66%。各业务板块均有增长,尤其是冷藏加工及贸易业务增幅较大,反映出公司业务布局的有效性。

业务板块 2024年营收(元) 营收占比 2023年营收(元) 营收占比 同比增长
远洋捕捞 717,387,641.78 51.81% 587,596,974.83 51.31% 22.09%
冷藏运输 143,194,597.72 10.34% 133,990,730.81 11.70% 6.87%
冷藏加工及贸易 618,325,021.60 44.66% 484,346,724.57 42.29% 27.66%
其他 7,555,948.66 0.55% 7,275,475.75 0.64% 3.86%
内部交易抵消 -101,802,943.80 -7.35% -67,957,483.87 -5.93% 49.80%

净利润下滑,盈利能力受关注

归属于上市公司股东的净利润为34,540,564.55元,较上年的39,599,325.61元下降12.77%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,549,609.71元,同比下降28.09%。净利润下滑,主要原因可能是成本上升以及市场环境变化等因素影响。这表明公司在盈利能力方面面临一定挑战,后续需关注公司如何提升盈利水平。

指标 2024年(元) 2023年(元) 同比变化
净利润 34,540,564.55 39,599,325.61 -12.77%
扣除非经常性损益的净利润 24,549,609.71 34,139,489.17 -28.09%

基本每股收益与扣非每股收益双降

基本每股收益为0.1298元/股,较上年的0.1488元/股下降12.77%;扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元/股,同比下降幅度较大。这与净利润的下降趋势一致,反映出公司为股东创造的收益减少,对投资者的回报有所降低。

指标 2024年(元/股) 2023年(元/股) 同比变化
基本每股收益 0.1298 0.1488 -12.77%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 - -

费用分析

销售费用稳步增长

2024年销售费用为4,225,496.40元,较上年增长15.94%。主要用于员工薪酬支出、业务推广费等方面。销售费用的增加可能是公司为拓展市场、提升产品销量所做的投入,后续需关注这些投入是否能有效转化为销售业绩的增长。

年份 销售费用(元) 同比增长
2024年 4,225,496.40 15.94%
2023年 3,644,441.03 -

管理费用略有下降

管理费用为64,063,224.51元,同比下降6.64%。公司在管理方面可能采取了一些优化措施,使得管理费用有所降低。这有助于提高公司的运营效率,但需持续关注管理费用的控制是否会对公司的正常运营产生影响。

年份 管理费用(元) 同比变化
2024年 64,063,224.51 -6.64%
2023年 68,621,908.48 -

财务费用大幅上升

财务费用为14,213,726.76元,较上年增长39.61%,主要原因是利息费用和外汇损失增加。财务费用的大幅上升会增加公司的财务负担,对公司的利润产生不利影响,公司需关注资金成本和汇率波动,合理规划融资结构。

年份 财务费用(元) 同比增长 主要原因
2024年 14,213,726.76 39.61% 利息费用和外汇损失增加
2023年 10,181,066.34 - -

研发费用翻倍增长

研发费用为6,267,079.11元,同比增长91.27%,主要是本期研发投入增加所致。公司加大研发投入,旨在提升产品竞争力和生产效率,如研发新的聚鱼装置、冷凝器等项目。长期来看,研发投入有望为公司带来新的增长点,但短期内可能会对利润造成一定压力。

年份 研发费用(元) 同比增长 主要原因
2024年 6,267,079.11 91.27% 研发投入增加
2023年 3,276,567.05 - -

研发情况剖析

研发人员数量与结构变动

研发人员数量从2023年的20人增加到22人,增长10.00%。其中硕士学位人员从3人增加到4人,增长33.33%;大专学历人员从8人减少到6人,下降25.00%。年龄结构上,30岁以下人员从4人减少到2人,下降50.00%;40岁以上人员从11人增加到15人,增长36.36%。研发人员数量和结构的变化,反映出公司在研发人才储备上的调整,高学历和经验丰富的人员占比增加,有助于提升研发实力。

年份 研发人员数量 硕士学位人员 大专学历人员 30岁以下人员 40岁以上人员
2024年 22人 4人 6人 2人 15人
2023年 20人 3人 8人 4人 11人
变化率 10.00% 33.33% -25.00% -50.00% 36.36%

研发项目进展与预期

公司多个研发项目取得进展,如新型不缠网聚鱼装置(FAD)已完成,预期可降低渔船捕捞成本、提高捕捞生产力;新型冷凝器项目也已完成,可增加冷藏面积、改善制冷效果。本地化改造海洋辅助发动机、发电机和电站项目正在进行中,有望降低船舶运营成本。这些研发项目若能成功落地,将对公司未来发展产生积极影响。

现金流状况分析

经营活动现金流净额大幅增长

经营活动产生的现金流量净额为117,920,429.99元,较上年增长44.62%。这主要得益于公司销售商品、提供劳务收到的现金增加,以及合理控制经营活动现金支出。经营活动现金流的良好表现,表明公司核心业务的造血能力增强,有利于公司的持续发展。

年份 经营活动现金流量净额(元) 同比增长
2024年 117,920,429.99 44.62%
2023年 81,536,757.82 -

投资活动现金流净额改善

投资活动产生的现金流量净额为 -89,869,974.62元,上年为 -195,823,640.06元,同比降幅54.11%。主要原因是报告期内购置固定资产支出减少。投资活动现金流的改善,可能意味着公司在投资策略上更加谨慎,对固定资产的投资有所控制。

年份 投资活动现金流量净额(元) 同比变化 主要原因
2024年 -89,869,974.62 降幅54.11% 购置固定资产支出减少
2023年 -195,823,640.06 - -

筹资活动现金流净额骤降

筹资活动产生的现金流量净额为 -23,388,949.74元,较上年的130,471,261.11元下降117.93%。主要是因为报告期内借款收到的现金减少。筹资活动现金流的大幅下降,可能会对公司的资金筹集和项目推进产生一定影响,公司需关注后续的资金需求和融资渠道。

年份 筹资活动现金流量净额(元) 同比变化 主要原因
2024年 -23,388,949.74 下降117.93% 借款收到的现金减少
2023年 130,471,261.11 - -

风险因素洞察

资源波动风险

渔业资源受海洋环境、气候变化等因素影响,存在波动风险。公司虽采取开发新渔场、科学调度船舶等措施应对,但仍需密切关注资源变化,以保障捕捞业务的稳定。

价格波动风险

2024年金枪鱼原材料价格持续下降,日元贬值导致对日、韩出口贸易利润减少。公司计划加速构建国内国际双循环格局,开发适合国内市场的熟食产品,拓展内销渠道,但市场开拓效果有待观察。

安全风险

船只老化降低了生产效率和市场竞争力,公司积极推进老旧船只更新换代,但需注意资产配置和资金投入,防范安全风险。

管理层薪酬情况

董事长梁尚磊报告期内从公司获得的税前报酬总额为53.97万元;总经理王欢为60.78万元;副总经理孟凡勇为47.28万元,董光明为49.64万元;财务总监傅传海为47.28万元。管理层薪酬水平与公司经营业绩和行业情况的关联性,投资者可进一步关注。

综合来看,中鲁远洋2024年在营收方面取得增长,但净利润下滑,研发投入和现金流状况有喜有忧。公司面临资源、价格和安全等风险,需在提升盈利能力、控制成本、应对风险等方面持续努力,以实现可持续发展,为股东创造更大价值。投资者应密切关注公司在上述方面的战略举措和实施效果。

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